188金宝傅体育

当前位置: 188金宝傅体育 > 管理机构 > 审计处
审计公告
资料下载
·娄底市市本级政府投资...
·娄底市市本级财政投资...
·188金宝傅体育预算...
·188金宝傅体育预算...
·188金宝傅体育基建...
·188金宝傅体育基建...

审计处是学院行使内部审计工作的职能部门,在主管和协管院领导的直接领导下,依照国家有关审计法规政策及学院的规章制度,通过对学院与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,独立行使内部审计监督权,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益。

审计处2022年3-5月物资采购预算...
审计处2022年3-5月基建结算审计...
审计处2022年3-5月基建预算控制...
娄底市审计局来校开展内部审计工作专项...
我校参加省教育审计人员会议并作经验交...
湖南省教育厅关于进一步加强教育系统 ...
湖南省教育系统内部审计工作实施办法
教育系统内部审计工作规定
湖南省内部审计办法
关于开展2021年度高校预算执行和“...
李克强:审计工作者要当好政策落实“督...
《中国审计报》报道湖南省娄底职业技术...
反腐堵漏 遏制“有权任性”――湖南科...
188金宝傅体育